1112023 программа заполнения

1112023 программа заполнения

Оглавление:

Налогоплательщик ЮЛ

  • что это за программа?
  • основные возможности
  • где бесплатно скачать последнюю версию «»

Программа от Федеральной налоговой службы РФ предназначена для автоматизации процесса подготовки документов налоговой и бухгалтерской отчетности. Разрабатывает программу Федеральное государственное унитарное предприятие

«Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы»

(ФГУП ГНИВЦ ФНС России) Программа «» дает возможность создать в автоматическом (или полуавтоматическом) режиме огромное количество документов для различных видов налоговой и бухгалтерской отчетности.

Все формы создаваемых документов поддерживаются в актуальном состоянии (Перед созданием документа обязательно проверьте, что у Вас стоит последняя версия программы. Если версия устарела — скачайте новую — поддерживается проверка наличия обновлений в самой программе).

В число поддерживаемых форм отчетности входят: сведения о среднесписочной численности (), налоговая декларации по УСН (), налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ), справки о доходах (форма 2-НДФЛ), заявление о переходе на УСН (форма № 26.2-1, ), и многие, многие другие. А также:

  • В программу встроен актуальный календарь бухгалтера на текущий год
  • Поддерживается работа «Мастера документов» — с его помощью создать необходимые формы отчетности может даже непрофессионал
  • Можно вести одновременно несколько налогоплательщиков (юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей)
  • Есть функция резервного копирования и выгрузки данных (можно перенести введенную информацию на другой компьютер)
  • Поддерживается работа в операционных системах Linux
  • Грамотно составленная система справки, действующий форум поддержки и новостная рассылка по e-mail
  • Есть актуальные справочники: КБК (Классификатор доходов бюджетов Российской Федерации), классификатор налоговых льгот, коды услуг по ОКУН, справочник льгот по налогу на имущество, справочник видов доходов, общероссийский классификатор контрольно-кассовых машин (ККМ), ОКВ (общероссийский классификатор валют), (виды экономической деятельности), ОКЕИ (общероссийский классификатор единиц измерения), , ОКСМ (классификатор стран мира) и многие другие.

Скачать последнюю версию программы «» можно на странице официального сайта ФГУП ГНИВЦ ФНС России — . В «» встроена система проверки обновлений — не выходя из программы можно проверить наличие новой версии, обновлений отчетных форм и справочников.

Для заполнения расчета по страховым взносам рекомендуем программу «Налогоплательщик ЮЛ»

Дата публикации: 11.04.2017 06:53 (архив) Программа «Налогоплательщик ЮЛ» предназначена для автоматизации процесса подготовки документов налоговой и бухгалтерской отчетности.

Разработчиком программы является Федеральное государственное унитарное предприятие

«Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы»

(ФГУП ГНИВЦ ФНС России).Программа дает возможность создать в автоматическом (или полуавтоматическом) режиме огромное количество документов для различных видов налоговой и бухгалтерской отчетности.

Все формы создаваемых документов поддерживаются в актуальном состоянии.Найти программу для заполнения можно на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru вкладка «Программные средства» или в стандартном окне поиска по сайту.В число поддерживаемых форм отчетности входит и Расчет страховых взносов (форма КНД 1151111), утвержденный приказом ФНС России от 10.10.2016 В соответствии с численностью свыше 25 чел.

представляют в электронной форме.

В Расчете отражается информация за расчетный (отчетный) период.

В программе Расчет формируется в ручном режиме. Ежеквартально (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год) по сроку не позднее 30 числа следующего месяца плательщики формируют Расчет в составе: 1.Плательщики СВ, производящие выплаты физическим лицам (работодатели):-титульный лист -раздел 1. Обязательный. Данные формируются автоматизировано.
-приложение 1 к разделу 1. Обязательными являются подразделы 1.1 и 1.2.

-приложение 2 к разделу 1. -все остальные приложения 3-10 к разделу 1 по мере необходимости -раздел 3. 2.ИП по страховым взносам в фиксированном размере (за себя) Расчет не формируют. 3.Глава КФХ, имеющий наемных работников и членов КФХ: а) за 1 кв., полугодие, 9 месяцев Расчет о страховых взносах с произведенных выплат ФЛ формируется в составе, описанном в п.1.

При этом на титульном листе код по месту нахождения=120 (в соответствии с п.2 ст.11 НК РФ Глава КФХ — ИП). б) за расчетный период (год) по сроку не позднее 31.01.2018 необходимо формировать еще о страховых взносах КФХ, включая себя/главу. Следовательно, Расчет будет в полном объеме в виде сводной (производящий выплаты+ГКФХ), в составе: -титульный лист.

Код по месту нахождения=124 -раздел 1. Обязательный. -приложение 2 к разделу 1.Обязательный.

-раздел 3. -раздел 2. Обязательный (ОКТМО+КБК). -приложение 1 к разделу 2. Обязательный. 4.Раздел 3 для производящих выплаты (п.1) в первичном/основном Расчете должен быть обязательно.

5.«Нулевой» Расчет. Лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам обязаны представить «нулевой» Расчет в случае отсутствия деятельности и выплат. Расчет должен формироваться из обязательных для каждого плательщика СВ разделов с заполненными обязательными реквизитами, например, ОКТМО, КБК, признак…При этом суммовые показатели могут отсутствовать (должно быть количество застрахованных лиц).

6. «Уточненный» Расчет. В уточненный расчет подлежат включению все ранее представленные разделы + могут быть дополнительно иные.

Упрощенка online: автоматическое заполнение налоговой декларации формы по КНД 1152017

Форма по КНД 1152017 является основным документом налоговой декларации, предоставляемой в налоговую инспекцию ЮЛ и ИП на упрощенной системе налогообложения. Данную декларацию налогоплательщик на упрощенке заполняет по окончанию календарного года, считающегося налоговым периодом.

Форму по КНД 1152017 можно сдать в виде бумажного документа, который распечатывается на принтере либо использовать типографский бланк, заполненный авторучкой, чернилами синего или черного цвета. Возможна подача декларации по УСН в электронном формате, но она не является обязательной для организаций и ИП имеющим менее 100 работников.

Если вы хотите заполнить декларацию вручную, то на нашем сайте есть .

Там же вы можете скачать бланк для заполнения.

Но гораздо удобнее воспользоваться формой, представленной ниже, значения строк будут рассчитаны автоматически. Представленный на этой странице калькулятор налога по УСН позволит предпринимателю или организации без особых сложностей рассчитать и сформировать налоговую декларацию. Это можно сделать в два этапа.

Сначала понадобятся только численные значения для вычисления суммы налога.

Затем, при необходимости, заполните появившиеся поля для формирования и печати декларации. ! Новая форма декларацииВведена новая форма декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН), которая будет действовать при сдаче декларации за 2023 год. Рассчитывать необходимые платежи и формировать декларацию за 2023 отчетный год следует .

Ниже — форма 2013-го года! Сведения о налогоплательщике Объект налогообложения: доходыдоходы минус расходы Объект налогообложения выбранный вами. Принимает значение либо «Доходы», либо «Доходы минус расходы». Ставка налога (%): При объекте налогообложения «Доходы» принимает значение 6%. При объекте «Доходы минус расходы» значение, чаще всего, — 15%, но может быть меньшим (до 5%, зависит от регионального законодательства).
ИП — не работодатель: Индивидуальные предприниматели с объектом «Доходы», не производящие выплат другим физическим лицам могут уменьшить налог на всю сумму страховых взносов (т.е.

100%). Дополнительно Авансовые платежи: рассчитать автоматическиввести вручную При необходимости узнать суммы авансовых платежей и сроки их выплаты, укажите «Рассчитать автоматически».

Если вы уже выплачивали авансовые платежи и вам необходимо сформировать декларацию, укажите «Ввести вручную» и введите значения выплаченных авансовых сумм в появившиеся поля.

Копейки: не учитыватьучитывать На основании Федерального закона от 23.07.2013 N 248-ФЗ с 1 января 2014 года все налоги исчисляются в полных рублях, т.е. копейки не учитываются. При объекте «Доходы минус расходы» в предыдущем налоговом периоде у вас могли быть убытки (строка 070 Раздела 1 предыдущей декларации). Укажите убытки в данном поле, при отсутствии убытков оставьте «0».

Доходы I квартал: Доходы, полученные в I квартале (январь-март) II квартал: Доходы, полученные в II квартале (апрель-июнь) III квартал:

О рекомендуемой форме уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники (фактически утратило силу)

____________________________________________________________________Фактически утратило силув связи с изданием ____________________________________________________________________Вид налога: Статьи НК:-Вопрос:О направлении рекомендуемой формы уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники Ответ: Федеральная налоговая служба направляет для использования в работе рекомендуемую форму уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники (далее — Уведомление) и поручает Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести данное письмо до подведомственных налоговых органов и налогоплательщиков.Одновременно сообщаем, что Уведомление представляется в налоговый орган в письменной форме. При заполнении индивидуальными предпринимателями рекомендуемой формы Уведомления сноска 1 на титульном листе Уведомления не применяется в части подачи Уведомления в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи.По коду строки 050 Листа А Уведомления указывается сумма расходов по приобретению экземпляра контрольно-кассовой техники, включающая затраты на покупку контрольно-кассовой техники, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке контрольно-кассовой техники и прочих), в том числе затраты на приведение контрольно-кассовой техники в соответствие с требованиями, предъявляемыми .Сумма произведенных расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, не может превышать 18000 рублей.В случае заполнения нескольких листов Б Уведомления значение показателя по коду строки 210 указывается на последней заполняемой странице Листа Б, в предыдущих страницах по данной строке проставляется прочерк.Вместе с тем, обращаем внимание, что индивидуальный предприниматель вправе уведомить налоговый орган об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в произвольной форме с обязательным указанием сведений, предусмотренных .Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Д.С.Сатин Приложение N 1 к приказу ФНС России от «___» _______ 2023 г.N ______________ИНН Стр.0 0 1 Форма по КНД 1112023 Представляется в налоговый орган (код)В соответствии с индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество уведомляет об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники Данное уведомление составлено на страницах с приложением копии документа на листах Достоверность и полноту сведений,указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю:Заполняется работником налогового органа Сведения о представлении

Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1)

При помощи данного сервиса Вы сможете легко заполнить бланк Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения. Данная форма используется для уведомление налоговой инспекции о переходе налогоплательщиком на упрощенную систему налогообложения.

  • Скачать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения в формате Excel
  • Скачать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения в формате Word
  • Скачать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения в формате PDF
  • Скачать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения в формате TIF

Ниже Вы можете бесплатно заполнить и распечатать форму уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения Информация о налогоплательщике: Название ООО или фамилия ИП: Код налогового органа Объект налогообложения: доходы доходы, уменьшенные на величину расходов Сведения о переходе на УСН Признак налогоплательщика: Организации и ИП, подающие уведомление одновременно с документами на государственную регистрацию Организации и ИП, подающие уведомление в течение 30 дней со дня постановки на учет Организации и ИП, переставшие быть налогоплательщиками ЕНВД Организации и ИП, переходящие с иных режимов налогообложения, за исключением налогоплательщиков ЕНВД Год подачи уведомления: 201220132014201520162017201820192023 ИНН: КПП: ИНН: КПП: Дата перехода на УСН: ИНН: КПП: Год перехода на УСН: 20132014201520162017201820192023 Доход за 9 месяцев года подачи уведомления: Остаточная стоимость основных средств на 1 октября года подачи уведомления составляет: Сведения о лице подающем уведомление: Лицо предоставляющее документы: Налогоплательщик Представитель налогоплательщика ФИО представителяФИО руководителя Контактный телефон: Дата уведомления: Документ, подтверждающий полномочия представителя: Кол-во листов в подтверждающем документе или его копии:

Налогоплательщик ЮЛ

Дата публикации: 12.09.2023 15:57 Программа предназначена для автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчётности, расчета страховых взносов, справок о доходах физических лиц (форма №2-НДФЛ), специальных деклараций (декларирование активов и счетов), документов по регистрации ККТ и других. Скачать программу для заполнения расчета по страховым взносам можно путем открытия Аннотации.

Программа позволяет всем категориям налогоплательщиков подготовить следующие документы:

  1. Информационные сообщения о доверенности;
  2. Документы по НДФЛ (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 4-НДФЛ, 6-НДФЛ);
  3. Расчеты страховых взносов;
  4. Уведомления о контролируемых сделках (трансфертное ценообразование);
  5. Документы по регистрации объектов игорного бизнеса;
  6. Заявления по учету налогоплательщиков;
  7. Документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы налогообложения;
  8. Запросы на получение информационной услуги;
  9. Реестры сведений по НДС (ставка 0%);
  10. Требования о предоставлении пояснении по НДС;
  11. Документы по учету иностранной организации;
  12. Налоговую и бухгалтерскую отчетность;
  13. Документы по регистрации ККТ;
  14. Уведомления организаций финансового рынка (ОФР).
  15. Сведения для декларации по НДС (счета-фактуры, книги покупок и продаж, журнал учета счетов-фактур);
  16. Специальная декларация;

Программное обеспечение также имеет функции:

  1. пошагового ввода документа («мастер»).
  2. автоматического расчета показателей в соответствии с порядком по заполнению;
  3. формирования бумажного носителя;
  4. ведения архива описаний форм отчетности;
  5. ведения списка сотрудников и контрагентов;
  6. формирования файла в формате передачи данных в электронной форме;
  7. автоматизированного формирования документов путем загрузки данных из файлов установленного формата;
  8. ведения реестра выгруженных файлов;
  9. контроля показателей в соответствии с порядком по заполнению и форматом представления в электронной форме;
  10. сохранения и восстановления информации;
  11. ведения списка налогоплательщиков и их объектов;
  12. формирования файла транспортного контейнера для дальнейшей передачи через Интернет-сайт ФНС России налоговой и бухгалтерской отчетности, справок о доходах ФЛ и других документов;

Программа «» работает на любой версии Windows, Linux. Минимальные системные требования: 512 Мбайт оперативной памяти, монитор с разрешением экрана не менее 800х600, 1.5 Гбайт свободного пространства на диске.

e-mail: форум: сайт: 1. Вопрос: При установке потребовалась перезагрузка Windows, после которой программа не запускается Ответ: Запустите программу установки еще раз.

Создайте диск F, что на нем будет – неважно (например, подключите любой ресурс как диск F — мой компьютер/подключить сетевой диск)

Форма КНД 1112023 «Уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники»

Валюта: Руб.

2. Вопрос: При установке программа запрашивает диск F (может быть E, B, H … Z Ответ: Видимо предыдущая версия устанавливалась с этого диска.
Язык: Русский

  1. Транспортные документы
  2. Банковские документы
  3. Статотчетность
  4. Таможенные документы
  5. Миграционные документы
  6. Медицинские документы
  7. Почтовые бланки
  8. Устаревшие формы
  9. Отраслевые документы
  10. Налоги и сборы
  11. Бухгалтерские документы
  12. Государственный надзор
  13. Регистрация

шаг 1 Выберите бланк шаг 2 Положите в корзину шаг 3 Оформите заказ шаг 4 Получите ссылку ФИНИШ Скачайте файлы Просмотров: 642 | Используется для уведомления налогового органа об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

0.00 руб. *Формат файла Выберите .pdf заполняемая форма (Adobe Acrobat) В Корзину Кол-во:

  1. Добавить отзыв

утверждена Приказом ФНС России от 18.03.2023 №ММВ-7-3/138@ «Об утверждении формы, формата и порядка представления уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники».

Используется для уведомления налогового органа об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Уведомление подается в письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган, в которомналогоплательщик состоит на учете в качестве налогоплательщика патентной системы налогообложения и в который уплачена (должна быть уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению.
Отчество указывается при наличии.

К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

Порядок заполнения нового заявления о регистрации ККТ в ФНС с 2017 года

Если у Вас нет электронной подписи или возникли сложности с ее использованием, это не станет препятствием для регистрации или перерегистрации онлайн кассового аппарата, так как заявление о регистрации/перерегистрации ККТ можно подать в налоговую службу и на бумажном носителе по форме КНД 1110061, утвержденной приказом ФНС России от 29.05.2017 N В этой статье мы рассмотрим как правильно заполнить такое заявление. При рукописном заполнении бланка Заявления необходимо соблюдать следующие правила:

  1. заполнение текстовых полей осуществляется заглавными печатными буквами;
  2. в случае отсутствия данных для заполнения показателя или неполного заполнения знакомест ставится прочерк;
  3. для заполнения используются чернила синего или черного цвета;
  4. заявление представляется отдельно на каждую единицу контрольно-кассовой техники.
  5. заполнение полей значениями текстовых, числовых, кодовых показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа;
  6. не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства, двусторонняя печать документа на бумажном носителе, скрепление листов документов, приводящее к порче бумажного носителя;

При распечатке на принтере, допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест, расположение и размеры зон значений показателей не должны изменяться.

Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 — 18 пунктов.

— скачать бланк в MS WORD (.docx) на 5-ти страницах — приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@ — скачать бланк в MS EXCEL (.xlsx) на 7-ми страницах — приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@ — пример заполнения заявления от ООО о регистрации ККТ (.doc) — пример заявления от ИП о перерегистрации ККТ, в связи с заменой ФН и сменой адреса установки (.doc) Еще более новая форма утверждена Приказом ФНС России от 07.09.2018 N ММВ-7-20/527@ (зарегистрирован в Минюсте 23.11.2018). В этой форме добавился Раздел 2.1.

«Сведения об автоматических устройствах для расчетов»

для регистрации ККТ используемой в вендинговых автоматах, паркоматах и тому подобных устройствах.

Также появился Раздел 4. «Сведения о сформированных фискальных документах» — дозаполняется после первичной подачи заявления и активации фискального накопителя. Какой из выше- и нижеприведенных бланков заполнять, уточняйте в непосредственно в инспекции ФНС, в которую предполагается подача заявления, т.к. единого мнения пока нет. — бланк без раздела 2.1 в MS WORD (.doc) на 6-ти страницах — бланк без раздела 2.1 в EXCEL (.xls) на 6-ти страницах — полный бланк в MS WORD (.docx) с компоновкой на 8 страниц — полный бланк в EXCEL (.xlsx) с компоновкой на 8 страниц — полный бланк в MS WORD (.docx) с компоновкой на 10 страниц — полный бланк в EXCEL (.xlsx) с компоновкой на 10 страниц 1 В верхней части каждой страницы от организации указываются: ОГРН, ИНН (2 свободных знакоместа справа от ИНН заполняются прочерком)

КНД 1112020: скачать образец заполнения

Мы познакомим вас с формой КНД 1112023.

С ее помощью ИП на патенте смогут уменьшить налог на расходы по установке кассового аппарата. Однако суммы уменьшения ограничены. Все подробности, а также банк и образец заполнения ждут вас в статье.

Закон об обязательном ведение онлайн-касс коснулся и предпринимателей на патенте.

Для некоторых из них установить ККТ достаточно затратно. Поэтому законодательство пошло навстречу и предоставило им возможность покрыть эти расходы за счет уплачиваемого им обязательного налога при ПСН. Об этой экономической операции естественно следует поставить ФНС в известность.

Для этого заполняется форма КНД 1112023.

Но прежде чем это делать, учтите все лимиты и правила, о которых вы прочтете дальше. В 2023 году бизнесмены на патенте имеют право вычесть из налога сумму, которую они потратили на установку и приобретение контрольно-кассового аппарата. Это правило распространяется на следующие ситуации:

  • Аппарат есть в реестре ККТ ФНС.
  • Кассовая машина поставлена на учет в период с 01.02.2017 по 01.07.2019г.;
  • У них нет по найму сотрудников;
  • Бизнес не имеет отношения к общественному питанию или розничной торговле;

Торгующие в розницу и имеющие наемный персонал ИП, к сожалению, уже опоздали.

Снизить налог они имели право до конца 2023 года. Чтобы сделать налог меньше, заполняется форма КНД 1112020, представляющая собой уведомление в налоговую инспекцию.

Ее рекомендует ФНС в письме от 04.04.2018 № Утверждением на законодательном уровне ожидается в ближайшее время. Поэтому теоретически бизнесмены могут уведомлять ведомство своими словами, но это более хлопотно. Крайне важно! Максимальная размер расходов, на которые вы пытаетесь снизить налог, не должен превышать 18 000 рублей за одну кассу.

В эту сумму входят:

  1. Стоимость фискального накопителя и программного обеспечения;
  2. Количество затраченных денег на установку и обслуживание ККТ.
  3. Цена кассового аппарата;

Обратите внимание, что максимальный размер дается именно на один аппарат. Поэтому если вы купили два устройства для выдачи чеков, то считайте по 18 000 на каждое. Уведомление подается в то ИФНС, где вы получили патент.

Форма по КНД 1112023 состоит из титульной страницы, Листа А и Б. На листе А указывается информация о приобретенной ККТ.

На Листе Б показываются все суммы и данные о патенте. Наиболее проблемные вопросы, возникающие при оформлении уведомления, мы затронули в таблице. Ситуация Что делать Патент получен на срок до полугода Выплата по нему однократная.

На Листе Б заполняете строки 110-160 и 210 (по необходимости). Патент взят на срок от полугода до года Делаете две выплаты в 1/3 и 2/ 3 от нужной суммы. На Листе Б оформляете строки 110-140, и 170-200 и 210 (по необходимости) Размер налога меньше, чем расходы на ККТ Указываете столько, сколько позволяет выплата.

Компенсировать остальное не получится. Если приобретены две кассы, стоимость одной 25 000, а другой 11 000.

Обзор бесплатных бухгалтерских программ для УСН

> > > 24 февраля 2023 Бесплатные бухгалтерские программы для УСН — отличное решение, сокращающее время и расходы представителей малого бизнеса, которых законодательство также обязывает вести учет (регистры) и сдавать отчетность. В статье расскажем о самых популярных.

Как известно, юридические лица, избравшие УСН, не освобождены от обязанности вести бухучет и должны сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность. Несмотря на то что ИП на УСН бухучет вести не обязаны, заполнять КУДиР они все равно должны. Многофункциональные бухгалтерские программы, которые регулярно обновляются и к тому же бесплатны, — это удивительная находка для налогоплательщиков.

Большинство таких программ позволяет вести упрощенный аналитический учет, а также обладает еще целым рядом полезных для применения в хозяйственной деятельности функций. О том, за счет чего достигается упрощение отчетности, читайте в статье . Бесплатных бухгалтерских программ для налогоплательщиков, избравших УСН (6 или 15 %), очень много.

Однако не все они удобны в применении. Так, есть программы, с помощью которых можно только заполнять отчетность.

То есть это не совсем полноценные бухгалтерские программы, хотя для ИП на УСН с объектом обложения «доходы» вполне могут подойти.

Разберемся, какие программы помогут налогоплательщикам на УСН правильно организовать ведение учета и избежать ошибок при расчете налога.

См. также: . Эта бухгалтерская программа по праву считается лучшей для «упрощенцев». Она подходит как для юридических лиц, так и для ИП (независимо от сферы деятельности). «БухСофт» регулярно обновляется с учетом всех законодательных и нормативных требований к ведению учета на УСН и порядку сдачи отчетности.

В упрощенной версии программы «БухСофт» реализованы все необходимые для упрощенцев функции: существует возможность ведения книги доходов и расходов, составления отчетности (налоговой и бухгалтерской), организован учет расходов и доходов, основных средств и нематериальных активов, заработной платы и страховых взносов.

Если налогоплательщик совмещает УСН со спецрежимами, это тоже не проблема. В данной программе есть возможность ведения и такого сложного учета.

Пользователь программы не должен обладать профессиональной квалификацией, ведь все действия в программе автоматизированы.

В ней автоматически формируются проводки и заполняется КУДиР, считаются налоги и взносы, формируются отчеты.

Необходимо лишь в хронологическом порядке отражать все производимые хозяйственные операции. Обновление программы производится онлайн и также совершенно бесплатно. Пользоваться ею одновременно может неограниченное число операторов.

Архив с данными можно скопировать на флеш-накопитель и даже отправить по почте. О правилах ведения КУДиР при каждом из объектов обложения УСН-налогом читайте в материале .

Бухгалтерская программа «ИП УСН» также абсолютно бесплатна.